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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004028
Monto de la Factura
₲ 171.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217731
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.069

Retención DNCP
₲ 603
Retención IVA
₲ 4.664
Retención Renta
₲ 4.664
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
58/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12016-20-193050
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.449.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.449.381

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359105
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y CEREMONIALES - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral