Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002714
Monto de la Factura
₲ 4.368.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168336
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.114.339
Retención DNCP
₲ 15.407
Retención IVA
₲ 119.127
Retención Renta
₲ 119.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
58/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12016-20-193050
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.449.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.449.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359105
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y CEREMONIALES - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral