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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001950
Monto de la Factura
₲ 93.216.800
Nro. Solicitud de Transferencia
91466
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.878.059

Retención DNCP
₲ 325.411
Retención IVA
₲ 2.542.276
Retención Renta
₲ 3.389.702
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
47/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-238710
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.813.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.113.967

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439669
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas