Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028216
Monto de la Factura
₲ 24.762.558
Nro. Solicitud de Transferencia
144340
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.007.556
Retención DNCP
₲ 94.759
Retención IVA
₲ 176.777
Retención Renta
₲ 483.466
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-11002-17-136279
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.734.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.734.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318503
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes - Ad Referendum 2017
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores