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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0047647
Monto de la Factura
₲ 1.999.600
Nro. Solicitud de Transferencia
63519
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.999.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-52042
Monto Contrato
₲ 70.538.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.072.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.072.048

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233106
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2