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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001571
Monto de la Factura
₲ 7.346.500
Nro. Solicitud de Transferencia
80136
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
14-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.346.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
79/12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-53353
Monto Contrato
₲ 95.151.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.500.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.500.949

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235019
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5