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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 3.143.750
Nro. Solicitud de Transferencia
141598
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.143.750

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-60347
Monto Contrato
₲ 88.978.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.030.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.030.980

Datos de la Licitación

ID de Licitación
242143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3