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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000876
Monto de la Factura
₲ 4.715.625
Nro. Solicitud de Transferencia
113866
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.715.625

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-60347
Monto Contrato
₲ 88.978.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.030.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.030.980

Datos de la Licitación

ID de Licitación
242143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3