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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001723
Monto de la Factura
₲ 5.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91526
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.194

Retención DNCP
₲ 18.536
Retención IVA
₲ 143.318
Retención Renta
₲ 143.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
MDS/032/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12018-21-208903
Monto Contrato
₲ 451.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.262.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.262.590

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403391
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire y Plomería.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social