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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001810
Monto de la Factura
₲ 2.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
223812
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.441.816

Retención DNCP
₲ 9.146
Retención IVA
₲ 71.455
Retención Renta
₲ 95.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
MDS/032/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12018-21-208903
Monto Contrato
₲ 451.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.262.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.262.590

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403391
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire y Plomería.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social