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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0078107
Monto de la Factura
₲ 598.050
Nro. Solicitud de Transferencia
111799
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 568.735

Retención DNCP
₲ 2.131
Retención IVA
₲ 16.310
Retención Renta
₲ 10.874
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
54/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-157447
Monto Contrato
₲ 474.757.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.662.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.662.102

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341415
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional