Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080450
Monto de la Factura
₲ 10.480.801
Nro. Solicitud de Transferencia
143068
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.872.152
Retención DNCP
₲ 36.969
Retención IVA
₲ 285.840
Retención Renta
₲ 285.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
54/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-157447
Monto Contrato
₲ 474.757.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.662.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.662.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341415
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional