Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0108731
Monto de la Factura
₲ 8.417.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129476
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.004.414
Retención DNCP
₲ 29.995
Retención IVA
₲ 229.555
Retención Renta
₲ 153.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-158098
Monto Contrato
₲ 93.490.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.765.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.765.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341415
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional