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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0112714
Monto de la Factura
₲ 1.440.908
Nro. Solicitud de Transferencia
160296
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.435.668

Retención DNCP
₲ 5.240
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-158098
Monto Contrato
₲ 93.490.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.765.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.765.251

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341415
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional