Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0109751
Monto de la Factura
₲ 15.004.200
Nro. Solicitud de Transferencia
125430
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.268.721
Retención DNCP
₲ 53.470
Retención IVA
₲ 409.205
Retención Renta
₲ 272.804
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-158098
Monto Contrato
₲ 93.490.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.765.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.765.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341415
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional