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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001854
Monto de la Factura
₲ 13.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17126
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.810.211

Retención DNCP
₲ 47.971
Retención IVA
₲ 370.909
Retención Renta
₲ 370.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
227/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-164813
Monto Contrato
₲ 32.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.313.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.313.062

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional