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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001501
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186970
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.032.582

Retención DNCP
₲ 7.418
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
227/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-164813
Monto Contrato
₲ 32.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.313.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.313.062

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional