Datos del Pago
Nro. de Factura
134-001-0001418
Monto de la Factura
₲ 2.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63602
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.081.659
Retención DNCP
₲ 7.795
Retención IVA
₲ 60.273
Retención Renta
₲ 60.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-164363
Monto Contrato
₲ 229.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.154.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.154.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341404
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TV POR CABLE Y TELEFONÍA CORPORATIVA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional