Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000405
Monto de la Factura
₲ 7.977.500
Nro. Solicitud de Transferencia
96854
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.977.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-74124
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.507.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.507.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248620
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior