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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000044
Monto de la Factura
₲ 72.672.500
Nro. Solicitud de Transferencia
124539
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
11-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.672.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS S.A. (C.A.S.S.A.)
RUC
80059623-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-77411
Monto Contrato
₲ 145.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.220.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.220.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
260207
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Prendas de Vestir
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES