Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005780
Monto de la Factura
₲ 5.067.270
Nro. Solicitud de Transferencia
60282
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.067.270
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-68996
Monto Contrato
₲ 38.639.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.800.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.800.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional