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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 11.814.630
Nro. Solicitud de Transferencia
61332
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.814.630

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-69009
Monto Contrato
₲ 154.454.484
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.056.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.056.382

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional