Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005005
Monto de la Factura
₲ 1.927.500
Nro. Solicitud de Transferencia
126169
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.927.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
56/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-71904
Monto Contrato
₲ 25.314.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.486.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.486.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251434
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional