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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003276
Monto de la Factura
₲ 5.239.192
Nro. Solicitud de Transferencia
159658
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.934.938

Retención DNCP
₲ 18.480
Retención IVA
₲ 142.887
Retención Renta
₲ 142.887
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-155107
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.496.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.496.983

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339380
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS (AD REFERENDUM 2018)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados