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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003129
Monto de la Factura
₲ 18.915.400
Nro. Solicitud de Transferencia
113351
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.988.201

Retención DNCP
₲ 67.408
Retención IVA
₲ 515.875
Retención Renta
₲ 343.916
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-155107
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.496.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.496.983

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339380
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS (AD REFERENDUM 2018)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados