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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0287518
Monto de la Factura
₲ 9.999.900
Nro. Solicitud de Transferencia
112881
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.999.900

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-3125
Monto Contrato
₲ 427.292.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.324.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.324.421

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194586
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETRIA, PLOMERIA Y OTROS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2