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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000682
Monto de la Factura
₲ 6.204.300
Nro. Solicitud de Transferencia
72957
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.204.300

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-53544
Monto Contrato
₲ 185.522.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.648.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.648.280

Datos de la Licitación

ID de Licitación
154975
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3