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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002045
Monto de la Factura
₲ 37.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58884
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
21-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.571.519

Retención DNCP
₲ 133.331
Retención IVA
₲ 1.030.909
Retención Renta
₲ 1.030.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-190912
Monto Contrato
₲ 155.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.870.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.870.323

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil