Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001925
Monto de la Factura
₲ 54.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117002
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.287.940
Retención DNCP
₲ 192.060
Retención IVA
₲ 1.485.000
Retención Renta
₲ 1.485.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-190912
Monto Contrato
₲ 155.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.870.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.870.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil