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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006086
Monto de la Factura
₲ 4.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141518
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.150.011

Retención DNCP
₲ 15.555
Retención IVA
₲ 120.273
Retención Renta
₲ 120.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
33/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-196129
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.485.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.485.768

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387503
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos Multimarcas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil