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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000829
Monto de la Factura
₲ 6.043.800
Nro. Solicitud de Transferencia
77867
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.687.490

Retención DNCP
₲ 21.318
Retención IVA
₲ 164.831
Retención Renta
₲ 164.831
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-189366
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.090.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.090.992

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377774
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil