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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0049040
Monto de la Factura
₲ 19.654.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146419
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.512.639

Retención DNCP
₲ 69.325
Retención IVA
₲ 536.018
Retención Renta
₲ 536.018
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-192473
Monto Contrato
₲ 134.750.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.925.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.925.172

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376761
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA SENAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas