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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0007417
Monto de la Factura
₲ 3.494.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85023
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.291.094

Retención DNCP
₲ 12.324
Retención IVA
₲ 95.291
Retención Renta
₲ 95.291
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
76/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172654
Monto Contrato
₲ 15.141.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.324.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.324.159

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS - PINTURAS Y GASES REFRIGERANTES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas