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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019995
Monto de la Factura
₲ 3.897.600
Nro. Solicitud de Transferencia
19417
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.671.256

Retención DNCP
₲ 13.748
Retención IVA
₲ 106.298
Retención Renta
₲ 106.298
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
215/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-183532
Monto Contrato
₲ 33.666.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.078.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.078.232

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020 ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas