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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0007203
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70932
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909

Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
00003/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-170044
Monto Contrato
₲ 127.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.914.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.147.533

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344366
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA, HERRERIA Y PINTURAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION. AD REFERÉNDUM AL EJERCICIO FISCAL 2019.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado