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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002383
Monto de la Factura
₲ 5.983.800
Nro. Solicitud de Transferencia
72539
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2012
Fecha de la Transferencia
26-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.983.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
50/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-50145
Monto Contrato
₲ 48.495.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.869.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.869.868

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230495
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional