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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044336
Monto de la Factura
₲ 1.757.365
Nro. Solicitud de Transferencia
121678
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.757.365

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
49/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-49892
Monto Contrato
₲ 97.608.611
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.627.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.627.518

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230495
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional