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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-084-0000225
Monto de la Factura
₲ 18.988.950
Nro. Solicitud de Transferencia
87001
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.869.467

Retención DNCP
₲ 66.979
Retención IVA
₲ 517.880
Retención Renta
₲ 517.880
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11002-23-227273
Monto Contrato
₲ 249.999.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.495.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.495.440

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422947
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores