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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0176658
Monto de la Factura
₲ 5.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48302
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
04-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.570.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-11003-12-46738
Monto Contrato
₲ 76.719.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.805.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.805.429

Datos de la Licitación

ID de Licitación
226228
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS (AD REFERENDUM 2012)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados