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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001790
Monto de la Factura
₲ 8.218.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105908
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.218.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-11003-12-50876
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.880.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.880.553

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236624
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados