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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017183
Monto de la Factura
₲ 105.348.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188528
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.230.154

Retención DNCP
₲ 371.592
Retención IVA
₲ 2.873.127
Retención Renta
₲ 2.873.127
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
70/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-167397
Monto Contrato
₲ 133.623.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.863.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.863.147

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354135
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos varios para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional