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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000784
Monto de la Factura
₲ 7.425.500
Nro. Solicitud de Transferencia
142684
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.061.515

Retención DNCP
₲ 26.462
Retención IVA
₲ 202.514
Retención Renta
₲ 135.009
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
45/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23003-17-143461
Monto Contrato
₲ 82.696.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.643.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.643.116

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329684
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert