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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002142
Monto de la Factura
₲ 19.977.150
Nro. Solicitud de Transferencia
91533
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.799.406

Retención DNCP
₲ 70.465
Retención IVA
₲ 544.832
Retención Renta
₲ 544.831
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28002-23-226531
Monto Contrato
₲ 279.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.789.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.080.687

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423644
Nombre de la Licitación
01 - Servicios de Matenimientos y Reparaciones en General
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas