Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011965
Monto de la Factura
₲ 18.497.690
Nro. Solicitud de Transferencia
134572
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.936.486
Retención DNCP
₲ 70.825
Retención IVA
₲ 129.027
Retención Renta
₲ 361.352
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-23026-15-112229
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.299.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.299.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291276
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)