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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011170
Monto de la Factura
₲ 12.525.470
Nro. Solicitud de Transferencia
104323
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.153.378

Retención DNCP
₲ 48.071
Retención IVA
₲ 78.762
Retención Renta
₲ 245.259
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-23026-15-112229
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.299.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.299.821

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291276
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)