Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Monto de la Factura
₲ 3.713.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154815
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.530.995
Retención DNCP
₲ 13.232
Retención IVA
₲ 101.264
Retención Renta
₲ 67.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
76/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-102196
Monto Contrato
₲ 221.666.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.255.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.255.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271673
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios