Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000819
Monto de la Factura
₲ 430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174171
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 408.923
Retención DNCP
₲ 1.532
Retención IVA
₲ 11.727
Retención Renta
₲ 7.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
76/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-102196
Monto Contrato
₲ 221.666.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.255.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.255.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271673
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios