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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002691
Monto de la Factura
₲ 145.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139117
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.700.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-94506
Monto Contrato
₲ 145.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.558.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.558.051

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266922
Nombre de la Licitación
Extension de Garantia de ls Equipos de Backbone de la RMSP y FIREWALL de las redes locales de la SSEAF y dependencias del MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas