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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001650
Monto de la Factura
₲ 187.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17220
Fecha Solicitud de Transferencia
10-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.200.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-98724
Monto Contrato
₲ 468.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.035.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.035.695

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279044
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y actualización de Software del Sistema Informático SIECA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas