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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008016
Monto de la Factura
₲ 160.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141421
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
05-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.840.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-91114
Monto Contrato
₲ 430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.681.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.681.211

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271683
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES SOPORTE DE LOS SISTEMAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios